2014年白云边集团财务内审工作正式启动

编辑:发布:阅读:发布时间:2014-06-30

本网讯(通讯员  谢斐报道)6月23日—25日,集团财务管理中心内审小组在组长戴文莉的带领下来到黄石,对同大冷轧公司展开财务内审工作,本次内审主要是针对2013年度经营计划完成情况、内部制度的执行情况、资金的使用情况、库存情况进行审查。

据悉,内审小组各成员分工协作,通过调取数据资料,查阅凭证,与有关人员的沟通,核实相关数据。对黄石同大年初经营计划中产量、收入、成本等数据,与实际进行比较,对计划与实际的差异提出问题、分析原因。此次内审工作是对各公司2013年度的经营状况进行的审计;对同大财务工作表示了肯定、对内审中发现的问题,提出下一步整改的建议与要求。

此次内审小组人员包括戴文莉、彭文、叶舟,谢斐专业人员组成,戴文莉担任组长。7月中旬,将对酒业公司和大酒店例行审计;最后审计四川各公司。

     







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